Horarios: Lunes y miércoles de 7:00 p. m. a 10:00 p. m.
Duración: 6 meses (132 horas lectivas)
Modalidad: Clases virtuales en vivo
Inversión: S/ 6,400
Conviértete en un experto en auditoría interna basada en riesgos, gobierno corporativo y ciberseguridad con un programa que combina experiencia práctica y formación de clase mundial, impartido por líderes del sector con trayectoria en 'Big Four' y grupos empresariales globales.
Al culminar satisfactoriamente el programa obtendrá:
Certificado del Programa de Especialización en Auditoría Interna y Control Interno, otorgado por la Escuela de Postgrado de la UPC.
Instructores con experiencia en transformación digital, auditoría interna y externa en empresas de prestigio, incluyendo 'Big Four' y grupos económicos multinacionales, lo que asegura un enfoque práctico y actualizado.
El programa abarca temas esenciales como auditoría basada en riesgos, ciberseguridad, gobierno corporativo, ESG, Gestión de riesgos, Compliance, Data Analytics, Inteligencia Artificial y prevención de fraude en un ambiente digital respondiendo a las tendencias y exigencias actuales del mercado.
Las horas del programa cumplen con los requerimientos de los Programas de Certificación para convalidar créditos de Educación Profesional Continua (CPE) del Instituto de Auditores Internos, una ventaja clave para profesionales certificados.
Buen Gobierno Corporativo
Ética e Integridad Corporativa Normas Globales de Auditoría Interna
Compliance Corporativo
Sostenibilidad: Factores ESG
Caso práctico de la Plataforma de Línea Ética y Denuncias de una Big Four
Demostración de herramientas de gestión de cumplimiento normativo GRC (Gobierno, Riesgo y Cumplimiento)
Marco COSO 2013: relación con control del fraude
COSO ERM: Gobierno, Estrategias y Objetivos
COSO ERM: Desempeño, Monitoreo y Comunicación
Sistema de Gestión de Fraude
Modelo de Prevención de Delitos
Esquemas de fraude
Caso práctico de herramientas de Auditoría para medir el nivel de madurez de la Evaluación de Riesgos según COSO 2013.
Herramientas tecnológicas de Auditoría para la detección de posibles fraudes.
Planificación de la Función de Auditoría Interna
Ejecución de auditoría interna: Ventas
Ejecución de auditoría interna: Compras
Ejecución de auditoría interna: Almacenes
Ejecución de auditoría interna: Producción
Ejecución de auditoría interna: Recursos Humanos
Finalización de la Función de Auditoría Interna
Demostración práctica de Herramientas
Tecnológicas para la Gestión de Auditoria
Fundamentos de la Auditoría de Sistemas en la Era Digital
Ciberseguridad: Amenazas, Vulnerabilidades y Soluciones Tecnológicas
Control Interno de la Seguridad y Gobierno de la Información
Integración de Inteligencia Artificial en la Práctica de Auditoría Interna
Seguridad de Aplicaciones y Servicios Web
Incidentes de Seguridad y Planes de Contingencia
Innovaciones Tecnológicas y Futuro de la Auditoría de Sistemas
Machine Learning, Data Analytics y Deep Learning
Regulación y marcos de referencia de la Inteligencia Artificial
Principales riesgos del uso de la Inteligencia Artificial
Mapa de aseguramiento organizacional con el uso de la Inteligencia Artificial
Indicadores claves de riesgo (KRI)
Automatización de pruebas de aseguramiento
Plan de trabajo para evaluar riesgos con la Inteligencia Artificial
Taller práctico
Banca: Evaluación de la Calidad de Auditoría Interna
Banca: Auditoría de la Gestión Ética en los bancos
Banca: Auditoría Interna en el sistema financiero
Minería: Matriz de riesgos y controles de segunda línea
Minería: Contratación de bienes y servicios
Minería: Controles financieros SOX
Educación: Procesos críticos en la gestión de recursos
Educación: Auditoría SOX en el sector educativo
Profesionales que laboran en las áreas de auditoría interna, control interno, gestión de riesgo, “compliance” y contraloría.
Profesionales interesados en el control de gestión empresarial a través del sistema de control interno.
Este programa especializado brinda las herramientas para implementar sistemas efectivos de control interno, identificar riesgos operativos y aplicar técnicas modernas de auditoría interna que fortalezcan la gestión y la toma de decisiones empresariales.
El control interno permite gestionar los riesgos, mejorar los procesos y asegurar que las operaciones se alineen con los objetivos estratégicos. Es clave para prevenir errores, fraudes y asegurar el cumplimiento de políticas y normativas.
A profesionales de contabilidad, finanzas, auditoría y gestión de riesgos que busquen profundizar sus competencias en auditoría interna y control interno, preparándose para roles clave en entornos organizacionales complejos y regulados.
La auditoría interna permite evaluar procesos, detectar debilidades y proponer mejoras que optimicen la eficiencia y mitiguen riesgos. En este programa especializado, se enseña a alinear la auditoría con los objetivos estratégicos del negocio.
Se utilizan marcos internacionales como COSO, junto con enfoques prácticos de evaluación de riesgos, diseño de controles y ejecución de auditorías. El participante desarrolla habilidades clave para implementar sistemas efectivos de control interno.
Te prepara para asumir cargos de liderazgo en auditoría interna, control interno y gestión de riesgos, incrementando tu empleabilidad y capacidad de generar valor en entornos organizacionales cada vez más exigentes y regulados.
Porque combina teoría actualizada, casos reales y una visión estratégica de la auditoría interna. La UPC ofrece un enfoque práctico y aplicado que te permitirá responder eficazmente a los desafíos del entorno corporativo.